本文目录一览:
- 1、用友u8反记账反结账如何处理
- 2、用友U8怎样反结账上年的应收应付系统,总账已经反结账了
- 3、会计用友U8软件怎么反记账反结账
- 4、用友u8财务软件的操作教程
- 5、用友u8反结账步骤
- 6、请问用友u8可以跨年度反结账吗?
用友u8反记账反结账如何处理
1、会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。
2、用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。
3、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
4、反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
用友U8怎样反结账上年的应收应付系统,总账已经反结账了
会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。
进入反结账。按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账。点击“实施导航”,选择“实施工具”,点击“总账数据修正”。确定好日期后,点击“确定”进行反记账,必须要反结账之后才能进行反记账操作。
反结账:总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,显示取消结账即可;反记账: 总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
用友u8反结账的基本操作 1)请以账套主管身份登录企业平台;2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份 3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。
第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
会计用友U8软件怎么反记账反结账
1、会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。
2、一,反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
4、进入反结账。按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账。点击“实施导航”,选择“实施工具”,点击“总账数据修正”。确定好日期后,点击“确定”进行反记账,必须要反结账之后才能进行反记账操作。
5、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
6、反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
用友u8财务软件的操作教程
首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息,并设置相应的各项档案,如会计科目、货币类别、子公司等,以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
用友u8财务软件的操作教程如下:打开U8财务软件。
首先,打开用友U8财务软件,在主界面中选择基础设置,然后选择结算方式。在结算方式设置中,企业可以根据自己的实际业务需求,设置不同的结算方式,如现金、银行转账、支票、汇票等。
首先,需要用管理员账号登录用友U8系统。然后,在基础设置模块中选择财务-凭证类别进入凭证类别设置页面。在此页面,可以根据企业的实际业务需求,设置不同的凭证类别。
打开用友U8系统,选择财务会计模块,然后选择总账子模块,进入对账功能。 在对账功能中,选择需要对账的科目和期间,然后点击开始对账按钮。
用友u8反结账步骤
1、用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。
2、会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。
3、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;将原记账凭证及反记账凭证归档保存;将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。
4、反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
5、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
请问用友u8可以跨年度反结账吗?
1、通过这些步骤,用户就可以在用友U8软件中成功进行反记账和反结账操作。
2、选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。 点击期末-对账,取消勾选对账,点击确定。
3、用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。
4、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。
5、固定资产管理子系统年底结账了是不能反结账的。
6、建议重新做一张凭证更改,主要原因你已经跨年度,用友做反记账反结账,比较麻烦,你错账以后月份的数据弄不好会出错的。单据少的话可以偿试,但不建议操做。
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